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一、目的 " s& v+ L( K: m& g2 t
为了使仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理制度。 - i- ^3 n) l- B1 ?
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二、适用范围 7 c0 m4 v0 S* u( D0 N
适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。
' q6 L5 r5 `8 f j6 E9 L1 k; y
. x; x! p2 o& N: J三、职责 : t. b! Y, n) F$ z; B% s
1、仓库组长: . \% }# b. f t; G$ Y D+ d
(1)在生产部主管的领导下,全面负责公司各个仓库的管理工作,保证生产物资需求。 N! ] R6 e$ h- q( T5 A
(2)制订仓库管理制度及人员分工。 : e5 O+ o6 m+ }" b! J1 Y+ V9 g7 |
(3)合理协调仓库收发货,确保帐、卡、物一致。 , n7 E7 @4 j( B T" Q" M3 s
(4)监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作,物资定置管理工作。 0 q `; M; b1 F/ A- U: w/ ]0 D0 ~4 [
(5)负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。
5 t! l8 @9 T, y(6)安排各仓库每月月底盘点,每月自盘一次,每季度专人普查一次,每季上报盘点报告。 $ G; n# S3 e, F3 V* y
2、仓管员: : ^7 s, K; t- {
(1)负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。
# I6 C) m# R2 [: ?(2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 * I: K% ~# }! p( m; T' C
(3)执行仓管制度,做好物资的收发工作,台账清楚、准确,账、物、卡相符。 8 `: x4 H* B2 V2 m. B( A
(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作,按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。
0 i# p5 O& E4 e( e% t* H0 c(5)库存物资定期盘存、上报,做到同类物资先进先出。 4 s( ^5 B1 _$ Z- R% }
(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。
( C: f4 Q X/ ?( y# I9 s
! q `& q; w/ A. D% T/ s* _四、仓库定置管理规定 0 r+ s1 P7 r5 ~$ H7 Y+ r
1.仓库设置:根据我公司的生产需要及厂房条件,设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库,由生产部直接管理。
1 `1 t) j: T3 o/ L l) K/ Y x(1)五金仓库:储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。
( b7 o6 k! N: A8 ]0 h# u% {9 [(2)包装仓库:储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。 ! e) S. ]$ ^0 g8 D" @
(3)塑料原料仓库:储存所有塑料原料及色粉、色母等,包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。
# N0 \ t- r% n(4)塑料半成品仓库:储存所有公司自己开模(包括客供模具),注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。 . b1 j) o9 N5 x
(5)成品仓库:储存已经全部加工完成等待出货的产品。 ! Q, r/ B: T% B# r0 ]& h1 y8 r3 I( b
(6)净水器仓库:储存所有净水器成品、专用物料及其配件。 " [- D: y- r+ A4 g5 e0 i8 d- {
2.料位设定 - g) a7 v& V4 J
(1)仓库区域划分以方便物料进出为原则,并将划分区域的仓库定置图绘出,悬挂于仓库醒目位置。 * \7 Y% M% M G% B$ X) L7 P
(2)物料定位应符合先进先出的原则。 3 I5 x% X6 J# a
3.存储方式
/ i( h' u$ x! e$ W+ l4 I$ Q$ ?(1)立体堆放,尽量利用空间。
0 C; ^: I5 i" @(2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 4 d; B! u1 I1 q5 @6 _) e
4.物料标示 4 M+ N5 b1 I, O% D' M/ |) E/ u
(1)建立物料位置标识牌,在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。 . }: O1 e9 |# {* s5 c
(2)建立物料台帐,明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 ( i% u1 G$ B' Z1 ~
(3)物料进、出之后,其标示的数量、日期等内容应及时变更。 # A. z3 I3 H# j4 G! a/ w" d
(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。 5 u( R1 d; `& `5 u2 N, N( k
(5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料,如绿色区(或绿色箱子)存放合格品,黄色区(或黄色箱子)存放待检暂存品,红色区(或红色箱子)存放不合格品,配料区存放按单配好即将投放生产的物料
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9 k' ^* t8 I2 R五、实施 : Z5 S$ a3 e- D% f* x; E
1.搬运 ( l7 V, H6 ^2 [. k
(1)成品进仓搬运中要根据产品标识,按订单、按品种进行单独存放,堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别,以便追溯。 1 [0 q! ^% ~3 k0 X
(2)搬运时要用专用的搬运车辆搬运,要轻拿轻放,禁止野蛮操作。
; ], j# ~# b" Z/ Q(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失,做好防水防潮工作,雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖,以免产品受潮,影响使用寿命。
% z+ V2 ]3 |7 e7 j5 b: a2 S T2.入库
1 u6 r1 O" {1 ?/ J G; D(1)外购外协件入库 # n& M/ Y L3 ?/ L4 _( s' a+ h, n4 W
①暂收作业: ) M5 E" L _( a$ w- H, O
a. 供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续,必要时需提供《产品购销合同》。
+ W* S1 A# Z9 C Kb. 仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》(或采购明细表)进行核对,确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符,是否有超交现象。
: ]! L6 h2 A1 b6 g8 sc.超交的物料以退回为原则,但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库,而不作进料验收处理。
$ K& E% t) b' L# Vd.仓管人员在核对所交物料时,如发现规格型号不符,数量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情况时,必须要求供应商的送货人员立即修改《送货单》,或予以拒收并报采购员处理。 - t4 ?3 k& F8 g
e.仓管人员核对无误后,在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员(IQC)进行质量验收。 9 u* I& L2 F9 T" X. i+ u9 {
②验收检查: 7 b z' }; l' t |1 g$ F
对仓管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后,依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验,填写《进料检验记录》,并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种,即合格(或允收)和不合格(包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货)。 3 @2 i. |1 h5 ]/ k' o G9 P
判定合格时,由进料检验人员(IQC)在《送货单》上盖“合格”印章并签名,并反馈仓管人员办理入库手续。 5 Y( {3 W- B9 R
判定不合格时,应隔离堆放,严禁投产使用,同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等,并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审,不合格评审的结果有四种:挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。
7 Q; v: C9 C6 y2 }- Oa.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时:
! M, D" h t, Q3 k2 S) W7 d! z由采购员联系供应商(或装配车间)安排人员挑选或加工,处理完毕经进料检验人员(IQC)复检合格后方可入库和投入生产,对于挑选或加工产生的额外费用,由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。 & }. }. y7 L& M+ q6 u2 J* v% L
b.最终评审结论为“特采处理”时:
$ Z4 ~3 W9 s2 s% l% Q2 k4 \# g特采的物料数量由技术品质部主管确认,并提出必要的处理方式,如需对供应商进行处罚的,按公司的相关规定执行。 5 m7 z4 J J7 A. L: \* V$ s: N
c. 最终评审结论为“退货(拒收)”时: 0 _( `4 P) [5 b% u$ _8 _2 o; E
采购人员及时联络厂商办理退货手续,仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时,进行物料交接,并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。
: b; w7 j/ `! }, T5 K③入库作业:清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库,将《送货单》中的一联交供应商,另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据,仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等,将实物点检入库,并根据点检结果如实填制《入库单》,《入库单》一式三联,交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对,确认无误后在《入库单》上签名,做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等,并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全,核对无误后交采购员,由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。
/ I: z. S! o/ m(2)成品入库
' m( o8 {+ A" Z' Z6 }a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。 ( v" d; ^" u' u" L' N9 J8 t
b.成品进仓前仓管员应清理场地,做好接收贮存准备工作。 6 A' ~, E) d5 s" \# Z+ j5 [
c.凭装配车间的《入库单》验收进仓,核实入库产品名称、型号、级别及数量。 $ c* S: T( d! Q* B& K
d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认,并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐,同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 6 a( N: J- ~# d# Q; m# v l
(3)工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库
A8 Q8 o; w9 E4 _# sa.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等,仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点,确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符,确认无误后在《送货单》上签字并安排入库,在相应的物料台帐上做好登记。
' z8 I/ Y1 `# J. Q$ }5 V r8 S0 yb. 对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等,由仓库管理员登记后归类存放,需要时凭《领料单》从仓库领出。
6 x L4 i/ S. R: x% t! ^; X(4) 委外加工品入库规定
5 s- }; x. Y4 z6 }" Y: U9 _) E/ x参照“外购外协件入库”规定办理,需登记每一委外订单的入库数,包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量,以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象,如有于厂商结帐时进行相应的扣减。 # O3 g4 n2 Q, l, R
(5) 自制塑件半成品入库 * L5 Z- S" l# T4 Y
注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字(或盖合格印章)后,方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点,将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上,《入库单》一式三联,一联仓库留存,一联操作工留存、一联交财务部核算工资,同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
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/ ~9 ?; _4 p5 {( w7 j' X3. 贮存保管
- i+ O/ Z# P8 y7 X(1)仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐(明细表),做到及时记帐、帐面清楚,帐、物、卡一致,定期核对账、卡、物,发现问题及时查对,凭证要装订成册,妥善保管,账目不准随意涂改,改正必须盖章或签字。
0 d, I- c4 Q0 A: F(2)原辅材料、成品应根据其品种标识,做到分类贮存,标识向外,堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。 8 k$ z! }4 g. J" k
(3)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则,经抽样复检被确认为不合格的,不得安排出库。
7 F w9 ~' o, c9 L3 c" a(4)对长期积压的成品,要经常检查是否超过防锈期,有无锈蚀现象,一经发现,要及时清洗、除油并再次进行油封,以保证产品的防锈质量。 V0 }: {; D* K" Y8 T
(5)经常检查,掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况,以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态,及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。
/ z0 P2 K0 M) ?, b, U( L6 u(6)成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库,特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。 D+ C2 X- {: _! w
(7)上班后及下班前认真检查,了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况,对发现的不安全隐患及时解决。
2 m- C% i% w Z" W2 C# c% `(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作,仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作,经常用机油擦拭工装夹具及机器配件,以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。
( V' I2 E5 i V# T. i2 t4 [0 F(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏,仓管员应如实上报,由部门主管审批后方可处理,未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。 9 I& u3 a8 M: D; F. i
(10)物料储存要考虑其特性,注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件,保证物料安全和不变质。 - F5 n& a: M7 k$ J j
(11)仓库面对生产车间发放物资,是供应服务重点,要坚守岗位,改善态度,为生产做好服务。
/ E/ _ `* p- l/ i+ K(12)仓库应防卫严密,慎防盗窃,其他人员未经许可严禁随意进入库内。 3 Q2 q' h: Y( n0 V9 F' q8 B
. l. A& G1 i% ^# u: p
4. 领发料管理规定:
. h, ]! T+ \: D( J- a' ^(1)领料规定:各车间、部室人员领用物料时,依据订单核定的数量,开具《领料单》,《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量,并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。 - j1 \- i/ i' S, H2 a
(2)发料规定:按“推陈储新,先进先出,按规供应,节约用料”的原则发料,仓管人员接到领料单位的《领料单》时,仔细核对手续是否齐全,与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符,一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效,签字是否齐全,对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料,《领料单》一式三联,除《领料单》第一联退领料单位外,其中一联自存并登记入帐,另一联交财务部。
1 V- ~7 @4 `; C(3)成品出库:成品根据销售部开具的《发运单》发货,经复核无误后予以出库,成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损,标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》,一式三联,除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外,其中一联交收货人(可由销售部代收),另一联交财务部。 1 C. `# z' F% g7 ^; D
/ Z3 f; { m4 y" A# z* N4 h5.退补料管理规定
( ? n+ v5 j5 ~" S+ d(1)退料规定: : z3 K! o1 x! l$ L7 m! K( Q& ?
a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2 s8 b2 O% _7 Y' j3 Y fb.质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过车间检验员检验,并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 5 R& z/ @& [0 V( E) R" ~
(2)补料规定:车间损耗超标或制程异常,导致物料数量不够需要补料时,需由车间主任填写《补料单》,注明品名、规格、数量、补料原因等,经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时,可凭不良物料以次换新,按调换处理,仓管员做好相应的登记。
# `; c0 i( Q- A4 z4 o
, E6 W* @ ?0 O6.呆滞物料处理规定:
9 A1 \; E" w' N. R对于呆滞物料,由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审,做出处理,通常有以下几种处理方式:
& X7 I& v. ~0 N7 A' A8 |(1)将呆滞物料再加工后予以利用。 0 I; l; z" S: {8 K( F1 o
(2)将呆滞物料代用于类似物料,以不影响功能、安全、及外观为原则。 0 f$ n- m1 z6 S- P6 Y; G% _/ w* K
(3)将呆滞物料退还供应厂商。 8 d3 j1 H' a- @' ~+ R# n* M" z' v6 k' `
(4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。
+ _. w( p) i% A# B& Y# L! _(5)将呆滞物料售与中间商,如废品回收站。
! D" M/ T% w: e1 M- c/ ^$ \(6)暂缓处理,继续呆滞,等待时机。
$ V0 D3 c& K; b3 g, }(7)将呆滞物料报废处理。
4 L. ~: y( ]5 _9 Z
( A3 Y3 u b. t8 r1 }7.仓库盘点管理规定: + x5 j- X: E: _
(1)实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,(如体积大的物料低于100个,体积小的物料低于400个时),仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。
4 ]4 O! k0 x: y% e7 F! y(2)实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。
! @$ t) k9 M2 A |(3)实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。 , N- x& I: J4 e: q: U; s
5 R7 p$ n9 t& W# |7 [8.仓库安全管理规定:
7 L6 F! u0 N, U- u0 f% _(1)仓库严禁吸烟和使用明火。
$ P' I! K- v5 H(2)物料堆放不得影响照明,不得妨碍机械设备的操作,不得妨碍通道与出入口,不得妨碍消防器具的紧急使用,不得堵塞电气开关及急救设备。
0 ?3 j; ~6 `5 ^, |/ G- M# l(3)物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。 ' _- s/ a: E" Z, ~7 W) _/ j( p% L( ]
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。
) n! L- O8 J9 ?5 T7 E
/ g3 o/ s2 R% @3 p2 k( f: y* z! q六、相关记录表格
- k5 [6 V" n" F. \5 f! ~1 j5 w《物料管理明细表》(台帐) + l% q8 z% ?. b' t! {
《领料单》 $ @, a0 G( W6 j$ @" K
《补料单》 0 e8 w6 G+ C' p; g& p
《退料单》
6 S7 X8 I9 {4 C5 V《入库单》 5 R [1 A9 c3 W' `" h4 e
《出库单》
; L5 _) d$ |7 M0 [《配料单》 3 J" P8 _0 D0 K" g
《采购明细表》
. o( C* X/ r0 N& n' j( B《产品购销合同》
3 g( R/ K$ @3 O" v《零星物品请购单》
E; b' h7 c2 J% p; S3 C《合理库存一览表》 , ~3 f+ f8 }3 ]9 ~3 x
! V- g1 Z3 ^' R% R& N
七、附则?
! {/ U g1 I5 R# _% d* I7 U1、本制度由副总经理负责编制、解释、修订。 7 j# W, j, O& j& P# D9 Y% E
2、本制度自***年**月**日开始实施。 |
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